Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp – Tối ưu tối đa số tiền thuế và lợi nhuận doanh nghiệp

TaxKHN đặt ra mục tiêu hỗ trợ toàn diện cho khách hàng từ khâu đăng ký, kê khai, lập báo cáo, đến quyết toán và kế toán trọn gói; đảm bảo tuân thủ đúng luật, tận dụng tối đa quyền lợi ban đầu.

Gọi ngay: 0935 886 319
Đăng Ký Tư Vấn




    Tư vấn thuế doanh nghiệp – Giải pháp toàn diện, tối ưu tối đa số tiền thuế hợp pháp

    Từ ngày 1/10/2025, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới chính thức có hiệu lực, với nhiều thay đổi quan trọng. Doanh nghiệp nước ngoài kinh doanh thương mại điện tử và nền tảng số cũng được coi là “cơ sở thường trú” và phải kê khai, nộp thuế theo quy định tại Việt Nam.

    Dịch vụ tư vấn thuế doanh nghiệp tại TaxKHN được thiết kế để giải quyết triệt để những khó khăn đặt ra trong khía cạnh này. Chúng tôi đặt ra mục tiêu hỗ trợ toàn diện cho khách hàng từ khâu đăng ký, kê khai, lập báo cáo, đến quyết toán và kế toán trọn gói; đảm bảo tuân thủ đúng luật, tận dụng tối đa quyền lợi ban đầu.

    HỖ TRỢ ĐĂNG KÝ BAN ĐẦU

    Xem chi tiết

    LẬP VÀ NỘP TỜ KHAI BÁO CÁO THUẾ

    Xem chi tiết

    LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

    Xem chi tiết

    QUYẾT TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP

    Xem chi tiết

    KẾ TOÁN THUẾ DOANH NGHIỆP TRỌN GÓI

    Xem chi tiết

    Vì sao cần tư vấn thuế doanh nghiệp chuyên nghiệp?

    Thực tế, các doanh nghiệp đang gặp khó khăn khi quy định thuế thay đổi liên tục, thủ tục kê khai rườm rà và nguy cơ bị phạt vì sai sót trong báo cáo. Không ít chủ doanh nghiệp mất nhiều thời gian loay hoay với hồ sơ thuế, thay vì tập trung cho hoạt động kinh doanh cốt lõi.

    Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm, TaxKHN sẽ giúp bạn tháo gỡ mọi vướng mắc về thuế, đảm bảo kê khai – quyết toán đúng luật, hạn chế tối đa rủi ro và tối ưu chi phí nhất có thể.

    Lợi ích khi chọn TaxKHN để tư vấn thuế doanh nghiệp

    Dịch vụ chuyên biệt của TaxKHN giúp doanh nghiệp hoàn toàn an tâm và tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi. Chúng tôi cam kết mang đến sự chính xác, kịp thời và hiệu quả cao nhất.

    Giải pháp tối ưu
    • Tư vấn phù hợp với đặc thù từng loại hình doanh nghiệp.
    • Xây dựng phương án tối ưu hóa chi phí hợp lý.
    Chi phí minh bạch
    • Bảng giá rõ ràng, không phát sinh chi phí ẩn.
    • Gói dịch vụ linh hoạt theo quy mô và nhu cầu.
    Cập nhật kịp thời
    • Luôn nắm vững chính sách và quy định thuế mới nhất.
    • Cảnh báo rủi ro sai sót hồ sơ sớm nhất.
    Chuyên gia am hiểu
    • Đại diện doanh nghiệp làm việc trực tiếp với cơ quan thuế.
    • Hỗ trợ giải trình số liệu một cách chuyên nghiệp.

    Các quy định quan trọng tác động đến thuế doanh nghiệp 2025

    Thuế suất ưu đãi mới cho doanh nghiệp nhỏ từ ngày 01/10/2025

    Theo luật mới, từ ngày 01/10/2025, doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 3 tỷ đồng được áp thuế suất TNDN 15%; doanh nghiệp có doanh thu từ trên 3 tỷ đến không quá 50 tỷ đồng được áp thuế suất 17%; các doanh nghiệp khác vẫn áp thuế suất chuẩn 20%. Doanh nghiệp nhỏ có thể giảm đáng kể chi phí thuế nếu đáp ứng điều kiện doanh thu.

    Mở rộng đối tượng chịu thuế đối với doanh nghiệp nước ngoài qua nền tảng số / TMĐT

    Luật mới làm rõ là doanh nghiệp nước ngoài không có trụ sở thường trú tại Việt Nam, nhưng có thu nhập phát sinh từ hoạt động qua nền tảng số, sàn TMĐT vẫn phải chịu thuế TNDN tại Việt Nam. Các doanh nghiệp nước ngoài hoặc nước ngoài thực hiện hoạt động số cần khảo sát và xác định nghĩa vụ thuế; nếu không nắm rõ có thể bị truy thu hoặc xử phạt.

    Bổ sung và mở rộng các khoản ưu đãi thuế mới dành cho doanh nghiệp

    Miễn thuế cho doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trong 2 năm và giảm 50% thuế trong 4 năm tiếp theo; ưu đãi cho doanh nghiệp thuộc ngành nghề công nghệ cao, công nghệ số, sản xuất sản phẩm phần mềm, thiết bị điện tử. Nếu doanh nghiệp hoạt động trong ngành nghề ưu tiên, có thể được hưởng thuế suất rất thấp hoặc miễn thuế trong thời gian đầu.

    Quy định bù trừ lỗ linh hoạt hơn và điều chỉnh thu nhập chịu thuế

    Doanh nghiệp được quyền bù trừ lỗ từ các hoạt động sản xuất kinh doanh với thu nhập có lãi; bao gồm lỗ từ chuyển nhượng bất động sản (theo luật mới) với lãi từ hoạt động sản xuất, kinh doanh khác. Doanh nghiệp có thể quản lý thuế hiệu quả hơn khi có năm lỗ hoặc có hoạt động không đều – cần kế toán & sổ sách rõ ràng để khai báo đúng phần lỗ được bù trừ.

    Yêu cầu chi phí được trừ được làm rõ hơn & mở rộng chi phí hợp lệ

    Luật quy định chi phí nào được trừ khi tính thu nhập chịu thuế rõ hơn; nhất là chi phí liên quan đến nghiên cứu & phát triển, chi trả lao động nữ; đồng thời yêu cầu chứng từ, hóa đơn, thủ tục đầy đủ. Doanh nghiệp nếu chưa đảm bảo chứng từ hoặc sổ sách chưa chuẩn thì sẽ bị loại chi phí không hợp lệ; quản trị chi phí, hồ sơ kế toán trở thành khâu mấu chốt để tận dụng lợi thế thuế.

    Chính sách thuế suất ưu đãi mới cho doanh nghiệp nhỏ và khởi nghiệp, cùng với quy định mở rộng bù trừ lỗ, chi phí hợp lệ giúp tối ưu đáng kể số thuế phải nộp. Những thay đổi này vừa là cơ hội để doanh nghiệp giảm gánh nặng thuế, vừa là thách thức đòi hỏi phải quản trị kế toán – hồ sơ chặt chẽ để không bị loại mất ưu đãi.

    Các vấn đề thường gặp khi tự thực hiện nghĩa vụ thuế doanh nghiệp

    Không nộp tờ khai thuế doanh nghiệp đúng hạn

    Nhiều doanh nghiệp quên thời hạn kê khai GTGT, TNDN hoặc quyết toán năm; trễ hạn bị phạt, gây khó khăn dòng tiền.

    Khai báo doanh thu / chi phí sai hoặc thiếu chứng từ hợp lệ

    Doanh thu từ nhiều nguồn không tổng hợp đầy đủ; chi phí đầu vào bị loại vì thiếu hóa đơn/giấy tờ chứng minh.

    Áp dụng sai thuế suất hoặc loại thuế

    Ví dụ áp thuế suất GTGT sai do chọn sai mã ngành nghề, hoặc nhầm loại hình thuế dẫn tới trả thuế cao hoặc bị xử lý bổ sung.

    Hồ sơ, sổ sách kế toán lẫn lộn hoặc không được lưu trữ đầy đủ

    Việc này dẫn tới khó khăn khi cơ quan thuế kiểm tra; chi phí không chứng minh được sẽ không được chấp nhận.

    Không cập nhật hoặc hiểu đúng quy định mới

    Thuế luật, thuế suất, ưu đãi, điện tử hóa hệ thống thuế thường thay đổi; nếu không theo kịp, doanh nghiệp dễ mắc lỗi kê khai.

    Không tận dụng được ưu đãi thuế doanh nghiệp

    Doanh nghiệp không biết mình được hưởng ưu đãi nào (ngành nghề ưu tiên, địa bàn, miễn giảm…) dẫn đến đóng thuế quá cao.

    Khi tự thực hiện các thủ tục thuế, đăng ký hay báo cáo mà không nắm vững quy định và quy trình, cá nhân/doanh nghiệp rất dễ rơi vào vòng xoáy rủi ro: hồ sơ sai sót phải bổ sung nhiều lần, báo cáo chậm trễ bị phạt, số liệu không khớp dẫn đến truy thu thuế, hay thậm chí bỏ lỡ những ưu đãi hợp pháp.

    Quy trình làm việc tại TaxKHN

    1

    Tiếp nhận thông tin & đánh giá nhu cầu 1 – 2 ngày

    Tư vấn sơ bộ, rà soát tình hình thực tế của doanh nghiệp để xác định phạm vi dịch vụ.

    2

    Báo giá chi tiết & tiến hành ký kết hợp đồng 1 – 3 ngày

    Đề xuất gói dịch vụ tối ưu, minh bạch chi phí và thống nhất hợp tác.

    3

    Thu thập dữ liệu đầy đủ & xử lý chứng từ, hồ sơ 3 – 7 ngày

    Tiếp nhận, kiểm tra chứng từ kế toán – thuế; chuẩn hóa dữ liệu để đảm bảo tính chính xác.

    4

    Lập & nộp báo cáo thuế doanh nghiệp định kỳ Hàng tháng/quý

    Thực hiện kê khai và nộp thuế theo đúng hạn, đúng quy định, hạn chế tối đa sai sót.

    5

    Hoàn thiện sổ sách & báo cáo tài chính Hàng quý/năm

    Lập báo cáo tài chính minh bạch, đúng chuẩn mực kế toán và quy định pháp luật.

    6

    Quyết toán & hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế Khi có yêu cầu

    Đại diện doanh nghiệp làm việc, giải trình hồ sơ và xử lý các tình huống phát sinh.

    7

    Bàn giao kết quả & lưu trữ hồ sơ chính xác 1 – 3 ngày

    Bàn giao kết quả đầy đủ, hướng dẫn doanh nghiệp lưu trữ và sử dụng hồ sơ hợp lệ.

    TaxKHN giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, đảm bảo tuân thủ pháp luật và giảm thiểu rủi ro thuế với dịch vụ trọn gói từ kê khai đến quyết toán. Liên hệ ngay hotline 0935 886 319 để được tư vấn chi tiết và xử lý hồ sơ an toàn, minh bạch.